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中共通江县审计局党组 关于十四届县委第六轮巡察整改进展情况的通报
来源:县委巡察办日期:2025-11-03 15:35阅读量:902
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根据县委统一部署,2024年9月9日至10月11日,县委第二巡察组对县审计局党组进行了常规巡察。2025年1月3日,县委第二巡察组向县审计局党组反馈了巡察意见。按照《中国共产党巡视工作条例》和巡察工作有关要求,现将巡察整改阶段进展情况予以公布。

一、党组及主要负责人组织整改落实情况

(一)提高政治站位,深化思想认识。县审计局党组自觉提高政治站位,深刻认识巡察整改的政治严肃性,全面把思想和行动统一到巡察整改工作上来,确保真整改见成效。一是坚决提高站位抓整改。自觉扛牢政治担当,把巡察整改工作作为一项重大政治任务,作为履行管党治党责任、推动高质量发展的有效举措。2025年1月8日,党组会议专题研究巡察整改工作,并成立由局主要领导任组长,局班子成员任副组长,党支部、各股(室)、分局、中心负责人为成员的巡察整改工作领导小组,确保整改工作组织有力。二是坚决从严标准抓整改。坚持问题导向,对反馈的问题逐一分析研判,制定详细完整的整改工作方案,建立问题、任务、责任三张清单,明确整改内容、明晰整改责任、明了整改时限,经党组会审议后及时按程序上报县委巡察办审定通过,确保整改工作高效推进。三是坚决务实举措抓整改。局党组严格落实集中整改期内每月研究1次巡察整改工作要求,定期听取整改进度,研究巡察整改重大事项,解决重点难点问题,建立并有效运行整改工作的领导、协调、督办、报告等机制,确保问题整改落细落实。

(二)落实主体责任,加强组织领导。局主要领导以高度的责任感和强烈的担当精神,切实履行巡察整改第一责任人职责,亲自抓、负总责,做到以上率下、靠前指挥,对整改工作全程领导、全程过问、全程协调、全程督办,带头落实整改任务,确保责任不悬空、工作不落空。一是部署到位。带头从政治高度深入反思问题产生的深层次原因,牵头组织制定整改方案,对每项具体任务定人定责,规定完成时限,明确量化指标,建立巡察整改工作台账,使工作导向更加鲜明、工作重心更加突出。二是督办到位。对整改工作推进情况开展跟踪检查、动态监控、形势研判,精悉掌握进度,及时查漏补缺。主持召开会议专题研究巡察整改工作6次,开展专项督导4次。并通过现场检查、日常提醒、专题调度等方式,督促班子成员严格落实“一岗双责”,主动认领问题,每月汇报、研究分管领域巡察整改工作20余次,做到始终如一、一以贯之。三是点验到位。坚持“程序不减、标准不降、要求不松”的原则,对整改措施、整改成效等逐项点验,做好对比性分析和针对性研究,推动25项问题完成整改,确保“条条要整改、件件有着落”。

二、巡察反馈意见整改落实情况

(一)贯彻党中央和省市县委各项决策部署不够到位方面

1.关于“第一议题”制度落实不到位的整改情况。一是修订完善《中共通江县审计局党组“第一议题”学习制度》。二是通过党组会、理论学习中心组学习会和其他党内会议及时安排“第一议题”学习。今年以来,均按要求严格落实“第一议题”制度,截至目前,局党组会落实“第一议题”12次,理论学习中心组学习会落实“第一议题”3次,其他党内会议上落实“第一议题”10次。

2.关于“中心组理论学习质效不够高”的整改情况。一是制定《中共通江县审计局党组2025年度理论学习中心组学习计划》,严格按照要求有序组织开展理论学习。会前,结合学习清单确定学习重点和主题,制定会议方案、议程,并经中心组副组长、组长审批。今年以来,已开展专题学习3次。二是中心组成员严格按照学习计划和要求,结合研讨主题积极开展研讨发言,今年以来中心组成员通过自己学、自己讲等方式开展研讨发言13人次。三是会后中心组秘书及时汇总学习资料形成专档。

3.关于“意识形态工作责任落实有差距”的整改情况。一是按照局领导分工及时调整意识形态工作领导小组,制定《中共通江县审计局党组2025年意识形态工作要点》。二是严格执行每半年专题研究、每季度分析研判意识形态工作要求。三是常态化做好网络安全等日常工作,组织开展网络安全知识学习、警示教育3次,开展网络安全检查工作1次。四是将意识形态工作纳入机关党组织书记述职评议内容、纳入科级领导干部暨巡察整改专题民主生活会对照检查等内容,班子成员严格履行分管领域意识形态工作责任。五是严格落实“三审三校”制度,对发布的31条文稿信息均严格审核把关。

4.关于“依法履行审计职责有差距的整改情况”的整改情况。一是制定《通江县2025年财政预算执行审计工作方案》,明确把绩效审计作为财政审计的重要内容,截至目前,完成审计项目11个,延伸调查单位47个,进一步拓展了审计广度和深度。二是充分运用大数据审计,采集相关行业主管部门结构化与非结构化业务数据和管理数据,在审计项目中,积极推行大数据审计模式,切实提高审计质量和效率。三是加大内部审计指导培训力度,对全县部门、乡镇及国有企业的内部审计机构进行调查摸底,牵头制定《关于进一步加强内部审计工作的实施意见》和《各单位分类推进内部审计工作事项清单》,组织召开机关单位内部审计工作推进会1次、在通江县第23期“干部讲习堂”上开展内审培训1次、开展全县村(居)组织主要负责人经济责任审计暨内部审计业务培训会1次。已对1个街道社区和1个村委会主要负责人任期经济责任开展审计试点工作,并根据镇村工作实际,制定统一的文书格式和报表。收集相关法律法规,对发现问题的定性和处理提供了依据。同时,抽派骨干人员成立3个督导小组,分片负责审计业务指导。

5.关于落实投资审计“三个转变”不够到位的整改情况。一是年初组织召开立项研讨会,科学制定年度审计项目计划,把重大投资、民生项目、群众关注的热点等纳入年度投资审计项目计划。二是严格交办事项办理程序,按时完成交办任务并提交专项报告。三是严格按照投资审计“三个转变”要求,不参与工程项目建设决策和审批、工程招标、物资采购、工程结算等管理活动。

6.关于“局党组主体责任落实不够到位”的整改情况。一是今年以来局党组专题研究党风廉政建设工作2次,召开党风廉政建设专题会3次,对上级关于党风廉政建设的各项规定及重点内容进行了学习贯彻。二是制定《中共通江县审计局党组2025年度全面从严治党暨党风廉政建设工作要点》,并对责任分工进行了细化分解。

7.关于班子成员履行“一岗双责”还有差距的整改情况。

一是制定《中共通江县审计局党组2025年度全面从严治党暨党风廉政建设工作要点》,对局领导责任分工进行了细化分解。二是局党组班子成员严格履行“一岗双责”,对分管领域的干部职工开展谈心谈话45人次。三是严格按照要求,落实班子成员每半年向局党组报告分管领域党风廉政建设工作推进情况制度。

8.关于“罚没及其他执收未纳入单位账务核算”的整改情况。严格按照《会计法》等法律法规,严格执行收支两条线管理,已将以前年度罚没及其他执收纳入单位账务核算。

9.关于“对党员干部教育监督还需加强”的整改情况。一是审计项目启动前,局主要负责同志对全体审计干部开展审前集中廉政谈话,分管领导组织开展对审计组廉政谈话30余人次。常态化开展“审中查廉”7次,对审计组执行纪律情况开展廉洁回访11次。

10.关于“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育开展不够深入”的整改情况。一是持续对习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记重要著作、重要讲话、重要指示批示精神进行学习贯彻。二是扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育,及时安排部署,制定《中共通江县审计局党组深入贯彻中央八项规定精神学习教育工作计划》,认真查摆问题并积极整改落实。

11.关于“领导班子民主生活会质量不够高”的整改情况。一是召开党组会议对民主生活会召开进行专题安排部署,深入学习习近平总书记在中共中央政治局民主生活会上的重要讲话精神,习近平总书记关于党的建设的重要思想以及系列重要论述等;民主生活会上集中学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《四川省纪委机关四川省委组织部关于提高民主生活会质量的有关规定》。二是局主要负责人带头开展谈心谈话,并认真广泛听取和征求意见,收到征求意见表31份,打牢了开好民主生活会的良好基础。三是会上班子成员逐一进行个人对照检查,并严肃开展相互批评,共提出相互批评意见21条,达到了“红脸出汗、排毒治病”的效果。

12.关于“党的组织生活会开展得不够好”的整改情况。一是在支部党员大会上组织学习《关于严格和规范党员领导干部双重组织生活制度的实施办法》,班子成员持续做到坚持以普通党员身份参加支部活动66人次。二是严格执行“三会一课”、主题党日等制度,今年以来,讲党课3次、开展主题党日活动8次。三是严格程序和标准开展了2024年度党组织生活会暨民主评议党员工作,会上每名党员严肃认真开展自我批评和相互批评;经民主测评,8名党员为优秀,其余均为合格。四是对支部手册进行专项检查,进一步规范了支部工作手册记录。

13.关于“未按规定配备党务干部”的整改情况。根据工作需要及时按要求配备党务干部2名,充实党建工作力量。

14关于“党费收缴不够规范”的整改情况。一是已如数补缴党费。二是在支部党员大会上组织学习《关于中国共产党党费收缴使用和管理的规定》,并严格按标准足额收缴。

15.关于“发展党员有差距”的整改情况。严格按程序规范党员发展工作,对3名入党积极分子持续加强培养教育。

16.关于“中层干部转岗交流不够彻底”的整改情况。一是制定出台《中层干部轮岗交流办法》。二是已按相关要求开展中层干部选拔、轮岗交流。

17.关于“年轻干部培养选拔不够有力”的整改情况。一是建立完善年轻干部信息台账,严格落实年轻干部“导师帮带”计划。二是进一步加大对年轻干部培养力度。今年以来,外派学习2人次、选派担任审计组长或主审5人次、3名同志通过职业资格考试,切实提升年轻干部的综合素养和履职能力。

18.关于“审计专业人才缺乏”的整改情况。一是根据编制空缺情况和干部队伍知识结构,引进计算机、法学专业人才2名。二是修订完善《编外人员聘用管理办法》并规范聘用编外人员。

19.关于“个别问题整改不规范”的整改情况。一是修订完善《机关财务管理制度》,进一步加强内部管理。二是严格执行财务报销审批程序,对差旅费等原始凭证严格审核把关。同时加大对财务人员的培训力度,进一步严肃纪律、提升能力。三是及时对相关整改责任人进行约谈提醒。

三、下一步整改工作打算

(一)持续压实政治责任。定期组织学习习近平总书记关于巡视巡察工作的重要论述及党内法规,定期跟踪检查,持续抓好巡察反馈问题整改工作,完善动态管理机制,对集中整改期内正在整改的事项实行“销号管理”,定期报送整改情况,确保整改常态化运行。  

(二)持续推动问题整改。树立统筹思维,将问题整改与重点工作、内部管理等有机结合,将整改成果融入日常工作和干部队伍建设,切实推动审计事业高质量发展。同时,及时通报整改进展,主动接受群众监督,确保整改工作提质量、见成效。

(三)持续巩固整改成效。进一步巩固集中整改成果,定期开展“回头看”,把整改措施常态化、制度化、从而形成发现问题、解决问题、推动工作的良性循环,确保把巡察“后半篇文章”做深做实。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。公开期限:2025年11月3日至11月21日(15个工作日)。联系方式:电话0827-7221756(工作日9:00-18:00);邮政信箱:通江县壁州街道诺江中路699号通江县审计局办公室,邮编:636700;电子邮箱:354065326@qq.com。

中共通江县审计局党组

2025年9月9日

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